職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
工作范圍:
內(nèi)控與風險管理體系的建立與完善;內(nèi)部審計項目的執(zhí)行與跟蹤整改。
工作職責:
1. 制定和完善公司的內(nèi)部控制體系,制定內(nèi)部控制制度與流程;
2. 管理和維護內(nèi)部控制相關文件,確保文件的完整性和準確性,及時更新制度、流程和內(nèi)控手冊;
3. 分析和評估公司各個業(yè)務流程中的風險點和內(nèi)部控制缺陷,提出改進措施并推動其執(zhí)行,優(yōu)化內(nèi)部控制流程;
4. 組織對公司關鍵控制點內(nèi)控執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查,開展風險評估工作,識別和評估公司面臨的風險,制定相應的風險管理策略和控制措施,減少風險對業(yè)務運營的影響;
5. 根據(jù)內(nèi)部審計計劃要求,制定具體審計項目計劃與方案,組織并執(zhí)行內(nèi)部審計活動,提出整改建議并編制審計報告;
6. 組織和實施內(nèi)部控制與風險管理相關的培訓活動,提高員工的內(nèi)控意識和技能,確保內(nèi)控要求的全面落實。
崗位要求:
1. 教育背景:全日制本科及以上學歷,財務管理、會計、審計等相關專業(yè);
2. 工作經(jīng)驗:5年以上內(nèi)控、內(nèi)審相關工作經(jīng)驗,擁有醫(yī)藥、疫苗行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 基本專業(yè)知識:
- 了解審計準則、內(nèi)部控制和風險管理方法,了解相關法律法規(guī)和行業(yè)要求,具備一定的審計程序和技術的實際應用經(jīng)驗。
- 優(yōu)先考慮具備CPA、ACCA、CIA等專業(yè)資格認證的候選人。
4. 通用能力素質(zhì):
- 良好的溝通和團隊合作能力,能夠與團隊成員和其他部門有效協(xié)作。
- 具備自主學習和解決問題的能力,及時適應新技術和新方法。
- 具有良好的道德和倫理標準,確保內(nèi)控管理職責所涉及公司相關信息的安全和保密。
- 保持獨立性和客觀性,能夠以公正的態(tài)度進行審查和評估。
- 具備數(shù)字敏感度和數(shù)字分析能力,能夠理解和解讀財務數(shù)據(jù)、報表和指標,找出潛在的問題和風險。
內(nèi)控與風險管理體系的建立與完善;內(nèi)部審計項目的執(zhí)行與跟蹤整改。
工作職責:
1. 制定和完善公司的內(nèi)部控制體系,制定內(nèi)部控制制度與流程;
2. 管理和維護內(nèi)部控制相關文件,確保文件的完整性和準確性,及時更新制度、流程和內(nèi)控手冊;
3. 分析和評估公司各個業(yè)務流程中的風險點和內(nèi)部控制缺陷,提出改進措施并推動其執(zhí)行,優(yōu)化內(nèi)部控制流程;
4. 組織對公司關鍵控制點內(nèi)控執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查,開展風險評估工作,識別和評估公司面臨的風險,制定相應的風險管理策略和控制措施,減少風險對業(yè)務運營的影響;
5. 根據(jù)內(nèi)部審計計劃要求,制定具體審計項目計劃與方案,組織并執(zhí)行內(nèi)部審計活動,提出整改建議并編制審計報告;
6. 組織和實施內(nèi)部控制與風險管理相關的培訓活動,提高員工的內(nèi)控意識和技能,確保內(nèi)控要求的全面落實。
崗位要求:
1. 教育背景:全日制本科及以上學歷,財務管理、會計、審計等相關專業(yè);
2. 工作經(jīng)驗:5年以上內(nèi)控、內(nèi)審相關工作經(jīng)驗,擁有醫(yī)藥、疫苗行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
3. 基本專業(yè)知識:
- 了解審計準則、內(nèi)部控制和風險管理方法,了解相關法律法規(guī)和行業(yè)要求,具備一定的審計程序和技術的實際應用經(jīng)驗。
- 優(yōu)先考慮具備CPA、ACCA、CIA等專業(yè)資格認證的候選人。
4. 通用能力素質(zhì):
- 良好的溝通和團隊合作能力,能夠與團隊成員和其他部門有效協(xié)作。
- 具備自主學習和解決問題的能力,及時適應新技術和新方法。
- 具有良好的道德和倫理標準,確保內(nèi)控管理職責所涉及公司相關信息的安全和保密。
- 保持獨立性和客觀性,能夠以公正的態(tài)度進行審查和評估。
- 具備數(shù)字敏感度和數(shù)字分析能力,能夠理解和解讀財務數(shù)據(jù)、報表和指標,找出潛在的問題和風險。
工作地點
地址:天津東麗區(qū)融生大廈
查看地圖
